国外信息系统审计案例,国外数据库审计产品

由:admin 发布于:2024-04-03 分类:素质提升 阅读:10 评论:0

审计学案例分析题

根据描述,助理审计人员将向被审计单位ABC公司索要的应收账龄分析表直接当成了审计工作底稿。在这种情况下,李某某应当意识到助理审计人员可能没有进行适当的审计程序和工作,导致将应收账龄分析表直接当成审计工作底稿。

职工合理合法的医药费报销,应冲减“应付福利费”账户。而该企业却冲减了“资本公积”账户,是一种违法财务会计制度的错误行为。

应向被审计单位的律师函证,取得律师的专业意见,对该诉讼案件的损失作出最佳估计。如果能够取得合理估计损失,应调整企业财务报表,按合理金额确认一项预计负债。否则,要在会计报表附注中作出详细披露。

简述信息系统审计的基本方法

1、信息系统审计的一般方法主要用于对信息系统的了解和描述,包括:面谈法、系统文档审阅法、观察法、计算机系统文字描述法、表格描述法、图形描述法等。

2、计算机审计的方法包括:绕过计算机审计、通过计算机审计和利用计算机审计三种。绕过计算机审计是指审计人员不审查机内程序和文件,只审查输入数据和打印输出资料及其管理制度的方法。

3、文件完整性审计:有时候文件系统完整性审计工具是确保系统没有被入侵的唯一办法。用户弱口令审计:定期对域控账号的弱口令进行审计,及时发现使用了脆弱密码的员工账号。

4、审计的基本方法有:(一)信息收集技术:信息收集就是审计取证。绩效审计沿用了一部分传统财务审计的方法,比如审阅法、核对法、函询法、观察法、盘点法、抽样法等,但也有自身独特的方法。1.实地观察。

5、三)关键控制的审计方法 审前准备的主要工作 首先审计人员应取得被审计单位信息系统业务流程图和信息系统总体控制规定、信息系统总体控制实施办法等规章制度。然后,审计人员要确认被审计单位关键控制的完整性。

6、其中重点是计算机审计实施阶段,包括计算机信息系统的内部控制评价和对计算机系统所产生的会计数据(信息)进行测试评价。计算机审计过程具体可细分为以下主要步骤: 准备阶段。

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